10月11日消息,偉隆股份(002871)子公司管理人員違規使用公章導致公司涉訴,以及按照相關規定修改《內幕信息知情人登記管理制度》,被采取行政監管措施。
經查,偉隆股份具體違規如下:
偉隆股份子公司萊州偉隆原管理人員違反你公司《印鑒管理規范》使用萊州偉隆閥門有限公司公章,未履行使用印章前的審批程序,導致了有關涉訴案件的發生,公司的內部控制存在缺陷,違反了《企業內部控制應用指引第 12號——擔保業務》第七條、第八條第一款,《上市公司治理準則(2018 年修訂)》第九十四條的相關規定。
公司《內幕信息知情人登記管理制度》未按照《關于上市公司內幕信息知情人登記管理制度的規定》(證監會公告〔2021〕5 號,以下簡稱《規定》)修訂,部分現行制度與《規定》不符,且制度執行存在以下問題:內幕信息知情人未對內幕信息知情人檔案進行確認;董事長與董事會秘書未對內幕信息知情人檔案的真實、準確和完整簽署書面確認意見;未規定公司董事長、監事會在內幕信息知情人登記管理的執行和監督方面的職責;規定的內幕信息知情人檔案保存年限與《規定》要求不一致;重大事項進程備忘錄記錄的相關人員知悉內幕信息時間與內幕信息知情人登記表中記錄的時間不一致,且相關人員未在重大事項進程備忘錄上簽名確認等。上述問題違反了《規定》第六條第一款、第七條第一款、第十條第一款、第十三條第一款的相關規定。
對此,青島證監局決定對偉隆股份采取責令改正的監管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。并要求偉隆股份按照以下要求采取有效措施進行改正:
一是組織公司董事、監事、高級管理人員加強證券相關法律法規的培訓,強化對上市公司規范運作的責任意識。二是按照《規定》《企業內部控制進本規范》及其配套指引的要求,完善內部控制制度并嚴格執行,切實提高上市公司規范運作水平。請于收到本決定書之日起 30 日內將整改落實情況書面報送青島證監局。
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